>

2021年度 福建省福州第四中學決算

發布日期:2022-08-10

 

 

 

2021年度

福建省福州第四中學決算

2021年決算公開格式)

  

 

 

 

 

第一部分 單位概況 ..............................

一、單位主要職責 ...................................

二、單位基本情況 ..........................

三、單位主要工作總結...............................

第二部分 2021年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表............... ..

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.......

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表.................

第三部分 2021年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 .........

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 .........

七、預算績效情況說明................................

八、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分 名詞解釋 .................................

第五部分 附件 .....................................

 

第一部分 單位概況

 

一、單位主要職責

福建省福州第四中學是一所全日制公辦普通高中,直屬福州市教育局管理,主要職責是:

(一)在市教育局的領導下,貫徹執行黨的教育方針,落實有關教育政策,遵守有關教育法規,研究擬定全校教育發展戰略,組織指導、協調、實施教育過程。

(二)研究擬定學校長期發展規劃、年度計劃和學期計劃,組織實施教育體制和辦學體制改革。

(三)管理和指導學?;A教育工作,堅持以教學為中心,努力提高教學質量,不斷研究和改進教學方法,不斷提高教學水平,確保普及九年義務教育工作成果。組織招生、學生的入學和畢業鑒定工作。

(四)加強師資隊伍建設,不斷提高師資隊伍素質,做好教職工的培養、考核、獎懲、工資福利職稱評定,以及退休、離休等工作。

(五)組織領導做好行政后勤工作,堅持為教學服務,不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件,保證教學工作的順利進行。管理學校教育經費,執行財務管理制度。

(六)負責和指導學校教職工的思想政治工作,規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作;負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。

(七)完成上級領導機關布置的其他任務。

二、單位基本情況

從決算單位構成看,本單位包括1個內設機構,其中:列入2021年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

單位性質

在職人數

福建省福州第四中學

事業

329







三、單位主要工作總結

2022年,福建省福州第四中學的主要任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,認真落實習近平總書記關于教育的重要論述和全國教育大會精神,在市教育局和市教育工委的領導下,持續深化教育改革創新,全面提升教育質量,為辦好人民滿意的教育作出應有貢獻。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)深入貫徹落實全國全省教育大會精神。

(二)精心做好教育規劃建設。

(三)深化教師隊伍建設改革。

(四)堅持以立德樹人為根本。

(五)推進各學段教育教學質量提升。

(六)繼續推進教育教學改革。

(七)繼續推進重點項目建設,加快教育信息化步伐。

(八)全面從嚴治黨維護校園穩定。

(九)全力做好食品衛生安全和疫情防控工作

第二部分 2021年度部門決算表

單位決算公開表由部門決算網絡版公開任務系統導出)

一、收入支出決算總表 

收入支出決算總表



公開01

單位:


單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目(按支出功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

65228882.03 

一、一般公共服務支出


二、政府性基金預算財政撥款收入


二、外交支出


三、國有資本經營預算財政撥款收入


三、國防支出


四、上級補助收入


四、公共安全支出


五、事業收入

3427620 

五、教育支出

72220828.41 

六、經營收入


六、科學技術支出


七、附屬單位上繳收入


七、文化旅游體育與傳媒支出


八、其他收入

48880 

八、社會保障和就業支出

1704886.8 



九、衛生健康支出

30190 



十、節能環保支出




十一、城鄉社區支出

15300 



十二、農林水支出




十三、交通運輸支出




十四、資源勘探信息等支出




十五、商業服務業等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地區支出




十八、自然資源海洋氣象等支出




十九、住房保障支出

540166 



二十、糧油物資儲備支出




二十一、國有資本經營預算支出




二十二、災害防治及應急管理支出




二十三、其他支出




二十四、債務還本支出




二十五、債務付息支出




二十六、抗議特別國債安排的支出


本年收入合計

68705382.03 

本年支出合計

74511371.21 

    使用非財政撥款結余


    結余分配

1056881.2 

    年初結轉和結余

9780038.71 

    年末結轉和結余

2917168.33 

總計

78485420.74 

總計

78485420.74 

注:1. 本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2. 本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

二、收入決算表 

收入決算表











公開02

單位:






單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

68705382.03 

65228882.03 


3427620 



48880 










注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

三、支出決算表 

支出決算表










公開03



單位:





           單位:萬元


項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出


支出功能分類科目編碼

科目名稱


合計

74511371.21 

64609824.4 

9901546.81 














注:本表反映單位本年度各項支出情況。

四、財政撥款收入支出決算總表 

財政撥款收入支出決算總表







公開04


單位:




單位:萬元


     

     


    

金額

項目(按功能分類)

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款


一、一般公共預算財政撥款

65228882.03 

一、一般公共服務支出






二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出






三、國有資本經營預算財政撥款


三、國防支出








四、公共安全支出








五、教育支出

 69850089.61

69850089.61 






六、科學技術支出








七、文化旅游體育與傳媒支出








八、社會保障和就業支出

 1704886.8

1704886.8 






九、衛生健康支出

 30190

30190 






十、節能環保支出








十一、城鄉社區支出

 15300

15300 






十二、農林水支出








十三、交通運輸支出








十四、資源勘探信息等支出








十五、商業服務業等支出








十六、金融支出








十七、援助其他地區支出








十八、自然資源海洋氣象等支出








十九、住房保障支出

 540166

540166 






二十、糧油物資儲備支出








二十一、國有資本經營預算支出








二十二、災害防治及應急管理支出








二十三、其他支出








二十四、債務還本支出








二十五、債務付息支出








二十六、抗疫特別國債安排的支出






本年收入合計

65228882.03 

本年支出合計

 

72,140,632.41

72,140,632.41 












年初財政撥款結轉和結余

9380038.71 

年末財政撥款結轉和結余

 2468288.33

2468288.33 




一般公共預算財政撥款

9380038.71 







政府性基金預算財政撥款








 國有資本經營預算財政撥款








總計

74608920.74 

總計

74608920.74 

74608920.74 




注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05


單位:



單位:萬元


   

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出


合計

72125332.41 

62249085.6 

9876246.81 








注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表







公開06

單位:






單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目
編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目
編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目
編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

58032337.3 

302

商品和服務支出


30703

  國內債務發行費用


30101

  基本工資

14339443 

30201

  辦公費

 50133

30704

  國外債務發行費用


30102

  津貼補貼

12397240 

30202

  印刷費

 31906.3

310

資本性支出


30103

  獎金


30203

  咨詢費


31001

  房屋建筑物購建


30106

  伙食補助費


30204

  手續費


31002

  辦公設備購置

 10250

30107

  績效工資

9718233 

30205

  水費


31003

  專用設備購置

 8150

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

4003511.84 

30206

  電費


31005

  基礎設施建設


30109

  職業年金繳費

2001755.92 

30207

  郵電費

 3864

31006

  大型修繕


30110

  職工基本醫療保險繳費

 960475.29

30208

  取暖費


31007

  信息網絡及軟件購置更新


30111

  公務員醫療補助繳費

 1725443.37

30209

  物業管理費

 1176208.96

31008

  物資儲備


30112

  其他社會保障繳費

 1365205.88

30211

  差旅費


31009

  土地補償


30113

  住房公積金

4843324 

30212

  因公出國(境)費用


31010

  安置補助


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費

 840

31011

  地上附著物和青苗補償


30199

  其他工資福利支出

6677705 

30214

  租賃費

 3000

31012

  拆遷補償


303

對個人和家庭的補助


30215

  會議費


31013

  公務用車購置


30301

  離休費

296644 

30216

  培訓費


31019

  其他交通工具購置


30302

  退休費


30217

  公務接待費


31021

  文物和陳列品購置


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費

 73389.1

31022

  無形資產購置


30304

  撫恤金


30224

  被裝購置費


31099

  其他資本性支出


30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


312

對企業補助


30306

  救濟費


30226

  勞務費

 61427.22

31201

  資本金注入


30307

  醫療費補助


30227

  委托業務費


31203

  政府投資基金股權投資


30308

  助學金


30228

  工會經費

 397505.42

31204

  費用補貼


30309

  獎勵金

93000 

30229

  福利費


31205

  利息補貼


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務用車運行維護費


31299

  其他對企業補助


30311

  代繳社會保險費


30239

  其他交通費用

 51650

399

其他支出


30399

  其他對個人和家庭補助

974761.8 

30240

  稅金及附加費用


39906

  贈與





30299

  其他商品和服務支出

 984018.5

39907

  國家賠償費用支出





307

債務利息及費用支出


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30701

  國內債務付息


39999

  其他支出





30702

  國外債務付息





人員經費合計

 59396743.1

公用經費合計

 2852342.5

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表



公開07

單位:


單位:萬元

項目

行次

決算數

合計

1


1. 因公出國(境)費

2


2. 公務用車購置及運行維護費

3


    其中:(1)公務用車購置費

4


          2)公務用車運行維護費

5


3. 公務接待費

6


注:本表反映單位本年度“三公”經費支出決算情況,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開08

單位:





單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

4

7

8

11

12

合計







注:1. 本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

2. 沒有政府性基金撥款支出的單位請公開空表,并說明“本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支”。

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表






公開09

單位:




單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計


































注:1.本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

    2.沒有國有資本經營預算財政撥款支出的單位請公開空表,并說明“本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出”。

 

 

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年本單位年初結轉和結余978萬元,使用非財政撥款結余0.00萬元,本年收入6870.54萬元,本年支出7451.14萬元,結余分配105.69萬元,年末結轉和結余291.72萬元。

(一)2021年收入6870.54萬元,比上年決算數減少1049.87萬元,減少15.28%,具體情況如下:

1. 一般公共預算財政撥款收入6522.89萬元。

2. 政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

3. 國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 事業收入342.76萬元。

6. 經營收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.其他收入4.89萬元。

(二)2021年支出7451.14萬元,比上年決算數減少498.46萬元,減少6.69%,具體情況如下:

1.基本支出6460.98萬元。其中,人員支出5943.13萬元,公用支出517.85萬元。

2.項目支出990.15萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出決算情況說明

2021年一般公共預算撥款支出7212.53萬元,比上年決算減少424.05萬元,下降5.88%,具體情況如下(項級科目分類統計)

(一)人員經費5939.67萬元,較上年決算數減少488.83萬元,減少8.23%。主要原因是獎金減少。

(二)公用經費285.23萬元,較上年決算數增加20.3萬元,增長7.12%。主要原因是日常支出增加。

(三)項目支出987.62萬元,較上年決算數增加44.47萬元,增加4.5%。主要原因是基建項增加。

注:沒有一般公共預算撥款支出的單位請說明“本單位2021年度沒有使用一般公共預算撥款安排的支出”。

三、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

注:沒有政府性基金撥款支出的單位請說明“本單位2021年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

四、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

注:沒有國有資本經營預算財政撥款支出的單位請說明“本單位2021年度沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出”。

五、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出6224.91萬元,其中:

(一)人員經費5939.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

(二)公用經費285.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。

六、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出0萬元,比本年預算的0萬元下降0%。具體情況如下:
  (一)因公出國(境)費支出0.00萬元,比本年預算的0萬元下降0%。全年安排本單位組織的出國團組0個,參加其他單位出國團組0個;全年因公出國(境)累計0人次。主要是沒有出國(簡要說明預決算差異原因、出國(境)團組目的、開支內容等)。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元,比本年預算的0萬元下降0%,主要是其他資金支出(簡要說明預決算差異原因)。其中:

公務用車購置費支出0.00萬元,比本年預算的0萬元下降0%,2021年公務用車購置0輛,主要是:無購置車輛(簡要說明預決算差異原因)。

公務用車運行費支出0萬元,比本年預算的0萬元下降0%,主要是其他資金支出(簡要說明預決算差異原因)。截至20211231日,本單位公務用車保有量為1輛。

  (三)公務接待費支出0萬元,比本年預算的0萬元下降0%。主要是無接待(簡要說明預決算差異原因),累計接待0批次、0人次。

七、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,本單位組織對2021年度4個項目實施單位自評,分別是鴻志樓(原教學樓)維修改造工程決算等項目,涉及財政撥款資金共計692.32萬元。(《項目支出績效自評表》詳見附件五)

八、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

本單位為事業單位沒有機關運行經費。

(二)政府采購情況

本單位2021年度政府采購支出總額589.22萬元,其中:政府采購貨物支出342.76萬元、政府采購工程支出128.84萬元、政府采購服務支出117.62萬元。授予中小企業合同金額589.22萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

注:1.沒有政府采購支出的單位請說明“本單位2021年度沒有政府采購支出”。

    2.采購數據可從政府采購信息統計報表中提取,請各單位按照政府采購監管部門要求,在財政部地方采購信息統計管理系統中開通、設置賬戶信息,并按季度填報相關數據。公開的數據原則上應與政府采購信息報表上報的數據一致。(公開時此段需刪除)

(三)國有資產占用使用情況 

截至20211231日,本單位共有車輛0輛,其中:副部(?。┘壱陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是校車;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是事業單位固定資產出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

七、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

第五部分 附件

 

附件3










福州市二級預算單位整體績效自評表

2021 年度)

單位名稱(蓋章):

主管部門(蓋章):

填報日期:           

一、基本信息

單位性質

行政機關□   參公事業單位□   非參公事業單位□   企業□   其他□

單位地址

福建省福州市臺江區白馬南路101

郵政編碼

350009

單位負責人

陳飛舟

職務

書記、校長

聯系電話

83210684

財務負責人

楊穎

職務

總務處主任

聯系電話

83218725

內設機構(個)

4

編制人數(人)

341

單位主要職責

全面貫徹黨的教育方針、政策、法規,建立健全各項規章制度,組織編制和實施學校的中長期規劃、年度計劃和學期計劃及總結;堅持以教育教學為中心,努力提高教育教學質量,不斷研究和改進教育教學方法,不斷提高教育教學水平;加強師資隊伍建設,拓寬教師專業發展途徑,不斷提高師資隊伍素質,組織教職工的考核、獎懲、工資福利、職務晉升、職稱評定及離退休工作;組織做好招生、學生入學和畢業鑒定工作;組織做好行政后勤工作,堅持為教育教學服務,不斷改善師生的工作、學習、生活條件,保證教育教學工作的順利進行;完成上級部門布置的其他任務。

二、預決算情況

收入總計(萬元)

支出總計(萬元)

預算數

調整預算數

決算數

預算數

調整預算數

決算數

6859.56

1557.24

8416.8

6859.56

591.58

7451.14

部門預算批復文號

榕教財【20213

部門決算批復文號


三、年度總體目標完成情況

年度工作計劃

1、完成鴻志樓(原教學樓)維修改造工程決算;2、控制學校辦公、人員成本;3、提升預算執行率;4、減少采購成本;5、倡導綠色出行、節能減排;6、及時完成安全隱患排查改造。7、堅持民主決策,開好黨委會、行政辦公會議、教工大會、教(工)代會等會議。8、保障教職工的相關待遇,及時完成工資等支付,及時上繳五險一金。9、以提高人才培養人才質量為核心,全力打造學校育人品牌。10、組織豐富多彩的學生活動,加強素質教育.11、做好校本教研工作

實際完成情況

202110月完成鴻志樓(原教學樓)維修改造工程決算;通過規范的財務制度、內控管理制度控制學校辦公、人員成本,實現收支平衡,促進學??沙掷m發展;提升預算執行率達到90.33%;嚴格遵循內控制度減少采購成本;倡導教師、學生綠色出行、節能減排,增加學校綠化面積,創建綠色學校;及時完成安全隱患排查改造,堅持民主決策,開好黨委會、行政辦公會議、教工大會、教(工)代會等會議。按相關規定保障教職工的相關待遇,及時完成工資等支付,及時上繳五險一金;以提高人才培養人才質量為核心,加強校際交流,建設福州四中教育集團,全力打造學校育人品牌;組織科藝節、籃球賽、班班有歌聲、班班有美展等豐富多彩的學生活動,加強素質教育;做好校本教研工作,編寫校本教材。

三、年度績效指標完成情況

一級指標

二級指標

三級指標

指標解釋

年度指標值

實際完成值

分值

評價
得分

得分計算過程

偏差原因分析
及改進措施

產出指標

時效指標

鴻志樓(原教學樓)維修改造工程決算完成時間

完成鴻志樓(原教學樓)維修改造工程決算

12

100.00%

5

5

10月前完成鴻志樓決算


成本指標

國家助學金標準

低保3000元,其他1700

1700/

100.00%

5

5

享一等助學金學生10人,每生每學年助學金3000元,免學費1600元,共計46000元。享二等助學金學生10人,每生每學年助學金1700元,共計17000元。


班主任績效獎勵

年度考核優秀12000元,其他8000

8000/

100.00%

5

5

456000/47=9702


勞務派遣人員工資標準

按《勞動合同》約定執行相關待遇

4000//

100.00%

5

5

824386/18/12=3816


外聘教師工資標準

120/節執行,??顚S?/span>

7200//

100.00%

5

5

260880/9/12=2415


數量指標

選拔中青年干部人數

年度選拔青年干部的人數

2

100.00%

5

5

3年選拔480后任處室正副主任


舉辦德育研討會、市級公開周及交流活動

研討會,公開周每學期1次,交流活動數次

10

100.00%

5

5

研討會2場:2021.8.27、2021.8.28;
公開周13場:2121.12.20-12.24


質量指標

學校學生心理健康一生一檔建檔率

已建立心理健康檔案學生人數

1920

100.00%

5

5

完成在校學生1920人的心理建檔 ,完成在校學生入學時的心理測評


項目驗收合格率

通過驗收數/采購、建設項目數

等于100%

85.80%

5

4.2

項目驗收合格6/發展性計劃采購項目6項、工程建設項目1


效益指標

經濟效益指標

學生學費收入

收費標準:950//學期

320萬元

100.00%

5

5

學費收入3402900


社會效益指標

評為第二屆省級文明校園

是否創建省級文明校園  

100.00%

5

5

獲評福建省文明校園


評為4A級平安校園

是否創建4A級平安校園

100.00%

5

5

獲評福州市5A級校園


生態效益指標

生活垃圾定點清運率

生活垃圾定點清運天數/全年天數

等于100%

100.00%

5

5

生活垃圾365天定點清運


可持續影響指標

校園安全隱患排查改造

安全隱患整改數/安全隱患排查數

90%

100.00%

5

5

安全隱患整改6/發現安全隱患6=100%


年輕干部占比

年末年輕干部/年度干部總數

30%

100.00%

5

5

80后干部5/干部總人數12=41.2%


發展團員數量

培養黨組織后備力量

40

100.00%

5

5

發展團員46


學校影響力

3年交流國內外學校數

10

100.00%

5

5

3年與閩侯八中、莆田十一中等國內外學校數12


滿意度指標

服務對象滿意度指標

教工滿意度

辦人民滿意的教育
抽樣調查,滿意的教工/有效調查人數

85%

100.00%

5

5

在抽樣調查中,滿意教工110/有效調查人數114=96.5%


學生、家長滿意度

提升教師業務能力,促進專業成長
抽樣調查,滿意的人數/有效調查人數

85%

100.00%

10

10

抽樣調查中,學生對教師滿意率85%以上人數152/有效滿意度調查教師人數155=98%


四、評價結論

總分值

100

自評得分

99.8

評價等級

 □優秀(S90      □良好(90S80     □合格(80S60      □不合格(60S

五、評價工作組

姓名

單位

職務

簽名













備注:請對標單位整體績效目標進行評價。

 

 

 


歡迎關注福州四中官方微信

337p日本欧洲亚洲高清鲁鲁,gogo大胆欧美人体艺杧图片,阳茎伸入女人阳道视频免费,最近更新中文字幕影视 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>